7月12日,公司完成了为期四天的QHSE管理体系内部审核工作,对包括质量、健康、安全与环境等管理体系涉及的单位、部室进行完整内审。
此次内审是为了验证QHSE管理体系在公司各单位、各部门的运行效果,查找公司QHSE管理体系中的短板和漏洞,持续改进体系,进一步实现管理提升。审核中,由公司相关专业人员组成的审核组成员依据GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 28001-2011进行,采取分组审核方式,通过资料查阅、人员访谈、现场观察等方法开展现场审核,共审核了5个机关部室、5个基层单位。对审核中发现的好的做法以及存在的问题与相关部门和单位交换了意见,在确认问题的同时及时给与指导,提出改进建议
本次审核共开具一般不符合项9项、提请关注问题59项,未发现系统性或区域性不合格,公司管理体系符合QHSE体系要求,运行基本有效。针对内审暴露出来的问题和不足,该公司将以问题为导向,按照持续改进的原则,定目标、定人员、定措施、定时限,一一进行整改落实。